lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10777 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 17/07/2025 - 13:44:21
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
28/04/2025 28040012
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DARF/INSS JUNTO A SEC. DE SAÚDE.
PAGO 633,04
28/04/2025 28040012
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DARF/INSS JUNTO A SEC. DE SAÚDE.
LIQUIDADO 633,04
28/04/2025 28040012
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DARF/INSS JUNTO A SEC. DE SAÚDE.
EMPENHADO 633,04
28/04/2025 28040011
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
RECOLHIMENTO DARF/INSS JUNTO A SEC. DE SEGURANÇA.
EMPENHADO 813,76
28/04/2025 28040010
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, TIPO CLORO LIQUEFEITO 100% ATIVO, ARMAZENADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 50 KG, 68 KG E 900 KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, SOB RESPONSABILI [...]
EMPENHADO 4.640,00
28/04/2025 28040009
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF.
EMPENHADO 461,18
28/04/2025 28040008
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PUBLICOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS EM SAUDE
EMPENHADO 4.252,80
28/04/2025 28040007
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
EMPENHADO 2.319,90
28/04/2025 28040006
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
EMPENHADO 4.598,77
28/04/2025 28040005
WERBENIA AMED DA SILVA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - [...]
EMPENHADO 2.753,16
28/04/2025 28040004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
EMPENHADO 432,63
28/04/2025 28040003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
EMPENHADO 408,75
28/04/2025 28040002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
EMPENHADO 798,15
28/04/2025 28040001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAD UNICO/BOLSA FAMILIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
EMPENHADO 1.096,00
28/04/2025 26030038
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO
PAGO 60.200,00
28/04/2025 26030038
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO - RESCISAO
PAGO 26,66
28/04/2025 26030038
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS
PAGO 62.559,07
28/04/2025 26030037
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
REF. A FOLHA ABRIL 2025 - SEC. SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADOS
PAGO 17.500,00
28/04/2025 26030037
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
REF. A FOLHA ABRIL 2025 - SEC. SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - EFETIVOS
PAGO 135.320,30
28/04/2025 26030036
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. A FOLHA ABRIL 2025 - SEC. DE ESPORTE - COMISSIONADOS
PAGO 20.340,00
28/04/2025 26030036
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. A FOLHA ABRIL 2025 - SEC. DE ESPORTE - EFETIVOS
PAGO 2.034,12
28/04/2025 26030035
FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. A FOLHA ABRIL 2025 - CULTURA - EFETIVOS
PAGO 16.682,82
28/04/2025 26030035
FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. A FOLHA ABRIL 2025 - CULTURA - COMISSIONADOS
PAGO 21.440,00
28/04/2025 26030034
FOLHA DE PAGAMENTO
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEDUMA - EFETIVOS
PAGO 102.946,84
28/04/2025 26030034
FOLHA DE PAGAMENTO
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEDUMA - COMISSAO
PAGO 187.950,00
28/04/2025 26030034
FOLHA DE PAGAMENTO
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEDUMA - COMISSAO - RESCISAO
PAGO 284,16
28/04/2025 26030033
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FOLHA 04/2025 - SEC. DE ADM - COMISSIONADOS
PAGO 14.500,00
28/04/2025 26030033
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FOLHA 04/2025 - SEC. DE ADM - EFETIVOS
PAGO 14.540,10
28/04/2025 26030027
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
FOLHA COMP. 04/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
PAGO 66.000,00
28/04/2025 26030027
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
FOLHA COMP. 04/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS
PAGO 52.600,80
28/04/2025 24040008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1030
PAGO 435,82
28/04/2025 24040008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
LIQUIDADO 435,82
28/04/2025 24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. A FOLHA 04/2025 - GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO
PAGO 71.800,00
28/04/2025 24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - GABINETE - EFETIVOS
PAGO 11.375,42
28/04/2025 24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - GABINETE - COMISSAO - RESCISAO
PAGO 127,50
28/04/2025 24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - GABINETE - AGENTES POLITICOS
PAGO 42.578,00
28/04/2025 23040037
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEC. DE ASS. SOCIAL - IGD/PBF
PAGO 21.788,00
28/04/2025 23040036
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEC. DE ASS. SOCIAL - PAIF/CRAS.
PAGO 42.882,00
28/04/2025 23040035
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEC. DE ASS. SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA
PAGO 20.906,00
28/04/2025 23040034
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEC. DE ASS. SOCIAL - CREAS
PAGO 13.696,00
28/04/2025 23040033
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
REF. A FOLHA ABRIL 2025 - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS
PAGO 4.774,19
28/04/2025 23040032
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEC. DE ASS. SOCIAL - CONTRATOS
PAGO 3.695,90
28/04/2025 23040031
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEC. DE ASS. SOCIAL - CONS. TUTELAR
PAGO 3.699,99
28/04/2025 23040030
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - S.A.S. - EFETIVO - RESCISAO
PAGO 20,00
28/04/2025 23040030
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEC. DE ASS. SOCIAL - COMISSAO
PAGO 48.034,92
28/04/2025 23040030
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEC. DE ASS. SOCIAL - EFETIVOS
PAGO 62.115,43
28/04/2025 23040020
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
LIQUIDADO 39,50
28/04/2025 23040002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
LIQUIDADO 189,60
28/04/2025 22040001
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
LIQUIDADO 3.163,50
28/04/2025 16040016
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPI [...]
LIQUIDADO 889,20
28/04/2025 16040007
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
LIQUIDADO 49.638,00
28/04/2025 16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
LIQUIDADO 192.049,00
28/04/2025 16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
LIQUIDADO 378.612,00
28/04/2025 16040001
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
LIQUIDADO 2.741,70
28/04/2025 15040006
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
LIQUIDADO 210,90
28/04/2025 15040003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDR [...]
LIQUIDADO 16.248,12
28/04/2025 10030007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE PED [...]
LIQUIDADO 398,84
28/04/2025 08010003
FRANCISCO JOCELIR DE MELO
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2025
PAGO 872,73
28/04/2025 08010003
FRANCISCO JOCELIR DE MELO
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 872,73
28/04/2025 08010002
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2025
PAGO 620,00

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