lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10777 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 17/07/2025 - 13:44:21
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
30/04/2025 16040007
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 6445
PAGO 2.816,53
30/04/2025 16040006
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 613
PAGO 168.091,00
30/04/2025 16040006
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 616
PAGO 43.411,00
30/04/2025 16040006
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 615
PAGO 48.026,00
30/04/2025 16040006
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 612
PAGO 48.000,00
30/04/2025 16040006
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 614
PAGO 168.091,00
30/04/2025 16040005
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 6447
PAGO 336,00
30/04/2025 16040005
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
LIQUIDADO 336,00
30/04/2025 16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 373
PAGO 356.250,00
30/04/2025 16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME NF 376
PAGO 425.400,00
30/04/2025 16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES .
PAGO 192.049,00
30/04/2025 16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 370
PAGO 66.440,00
30/04/2025 16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 372.
PAGO 354.000,00
30/04/2025 16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 374
PAGO 387.772,50
30/04/2025 16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME NF 375,
PAGO 379.200,00
30/04/2025 16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 371
PAGO 192.579,40
30/04/2025 16040002
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 611
PAGO 30.720,00
30/04/2025 06030054
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 6.000,00
30/04/2025 06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP,
PAGO 15.785,71
30/04/2025 06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
LIQUIDAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
PAGO 0,47
30/04/2025 06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
LIQUIDADO 15.785,71
30/04/2025 06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
LIQUIDADO 0,47
30/04/2025 03030007
BANCO BRADESCO S.A
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, SAAE,
PAGO 883,26
30/04/2025 03030007
BANCO BRADESCO S.A
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
LIQUIDADO 883,26
30/04/2025 03020051
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO - CONFORME NF 00063
PAGO 344.306,02
30/04/2025 03020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO PASEP.
PAGO 8.275,36
30/04/2025 03020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO PASEP PARCELAMENTO
PAGO 25.146,81
30/04/2025 03020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 8.275,36
30/04/2025 03020030
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO INSS PARCELAMENTO
PAGO 161.536,12
30/04/2025 02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA BANCARIA
PAGO 12,00
30/04/2025 02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
LIQUIDADO 12,00
30/04/2025 02010322
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
LIQUIDADO 570,00
30/04/2025 02010322
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
LIQUIDADO 7.696,94
30/04/2025 02010312
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LIQUIDADO 4.000,00
30/04/2025 02010303
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LIQUIDADO 2.420,75
30/04/2025 02010301
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE DES. URBANO E MEIO AMBIENTE
LIQUIDADO 1.105,00
30/04/2025 02010300
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
LIQUIDADO 195,00
30/04/2025 02010299
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
LIQUIDADO 15.418,11
30/04/2025 02010296
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA
LIQUIDADO 520,00
30/04/2025 02010295
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 65,00
30/04/2025 02010294
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
01 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
LIQUIDADO 130,00
30/04/2025 02010293
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
PAGO 20,41
30/04/2025 02010293
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
LIQUIDADO 20,41
30/04/2025 02010157
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
LIQUIDADO 375,00
30/04/2025 02010155
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
LIQUIDADO 750,00
30/04/2025 02010153
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
LIQUIDADO 3.000,00
30/04/2025 02010151
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
LIQUIDADO 750,00
30/04/2025 02010148
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
LIQUIDADO 3.750,00
30/04/2025 02010147
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
LIQUIDADO 1.875,00
30/04/2025 02010145
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
LIQUIDADO 1.875,00
30/04/2025 02010129
M2A TECNOLOGIA LTDA
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS [...]
LIQUIDADO 760,00
30/04/2025 02010112
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
PAGO 88,83
30/04/2025 02010112
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 88,83
30/04/2025 02010107
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
PAGO 190,35
30/04/2025 02010107
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 190,35
30/04/2025 02010104
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
PAGO 206,47
30/04/2025 02010104
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 206,47
30/04/2025 02010087
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
PAGO 393,39
30/04/2025 02010087
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 393,39
30/04/2025 02010085
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
PAGO 12,69

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