lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor
Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 10574 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/07/2024 - 16:57:30
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
11/04/2024 02010212
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA. CONF. NF 6232
PAGO 3.200,00
11/04/2024 02010211
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA. CONF. NF 6231
PAGO 3.200,00
11/04/2024 02010163
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 111
PAGO 160,42
11/04/2024 02010161
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 114
PAGO 447,15
11/04/2024 02010159
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 134
PAGO 1.666,61
11/04/2024 02010159
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 120
PAGO 1.000,10
11/04/2024 02010157
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 108
PAGO 553,93
11/04/2024 02010156
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 137
PAGO 1.666,61
11/04/2024 02010156
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 107
PAGO 1.429,18
11/04/2024 02010155
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 112
PAGO 320,84
11/04/2024 02010154
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 104
PAGO 2.223,58
11/04/2024 02010154
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 133
PAGO 1.666,61
11/04/2024 02010153
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 103
PAGO 1.801,18
11/04/2024 02010152
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 136
PAGO 1.666,61
11/04/2024 02010152
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 113
PAGO 383,26
11/04/2024 02010137
MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, CONF. NF 2382
PAGO 4.311,00
11/04/2024 02010108
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO. CONF. NF 3717
PAGO 8.000,00
11/04/2024 02010086
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO,CONF. NF 341
PAGO 798,56
11/04/2024 02010086
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 340
PAGO 369,60
11/04/2024 02010086
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 338
PAGO 1.320,00
11/04/2024 02010086
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 342
PAGO 1.320,00
11/04/2024 02010085
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, CONF. NF 995
PAGO 354,80
11/04/2024 02010085
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, CONF. NF 994
PAGO 354,80
11/04/2024 02010085
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS. CONF. NF 996
PAGO 1.402,50
11/04/2024 02010053
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
LIQUIDADO 50,08
11/04/2024 02010053
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
LIQUIDADO 130,55
11/04/2024 02010053
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
LIQUIDADO 53,97
11/04/2024 02010050
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
LIQUIDADO 231,20
11/04/2024 02010049
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE
PAGO 1.095,29
11/04/2024 02010048
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
LIQUIDADO 28,58
11/04/2024 02010048
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
LIQUIDADO 28,58
11/04/2024 02010039
BANCO DO BRASIL S/A
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
PAGO 36,00
11/04/2024 02010039
BANCO DO BRASIL S/A
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 36,00
11/04/2024 02010037
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
PAGO 48,00
11/04/2024 02010037
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 48,00
11/04/2024 02010035
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
PAGO 84,00
11/04/2024 02010035
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 84,00
11/04/2024 02010034
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
PAGO 24,00
11/04/2024 02010034
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 24,00
11/04/2024 02010033
BANCO DO BRASIL S/A
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO.
PAGO 48,00
11/04/2024 02010033
BANCO DO BRASIL S/A
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 48,00
11/04/2024 02010032
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
PAGO 36,00
11/04/2024 02010032
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 36,00
11/04/2024 02010031
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
PAGO 12,00
11/04/2024 02010031
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 12,00
11/04/2024 02010030
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
PAGO 72,00
11/04/2024 02010030
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 72,00
11/04/2024 02010029
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
PAGO 96,00
11/04/2024 02010029
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 96,00
11/04/2024 02010028
BANCO DO BRASIL S/A
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
PAGO 48,00
11/04/2024 02010028
BANCO DO BRASIL S/A
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 48,00
11/04/2024 02010027
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,
PAGO 184,00
11/04/2024 02010027
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 184,00
11/04/2024 01040049
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
PAGO 20,00
11/04/2024 01040049
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 20,00
11/04/2024 01040046
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
PAGO 36,00
11/04/2024 01040046
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010036.
LIQUIDADO 36,00
11/04/2024 01040020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA)
PAGO 137.797,08
11/04/2024 01040019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
PAGO 13.141,65
11/04/2024 01040018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO
PAGO 16.567,40

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito