lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 27030 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/12/2025 - 08:18:11
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
31/03/2025 31030016
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 70% - PRE ESCOLA
LIQUIDADO 31.377,43
31/03/2025 31030016
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 70% - PRE ESCOLA
EMPENHADO 31.377,43
31/03/2025 31030015
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 70% - CRECHE
EMPENHADO 44.948,82
31/03/2025 31030014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
LIQUIDADO 182.581,33
31/03/2025 31030014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
EMPENHADO 182.581,33
31/03/2025 31030013
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB
EMPENHADO 13.410,52
31/03/2025 31030012
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC
EMPENHADO 13.595,50
31/03/2025 31030011
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, TIPO CLORO LIQUEFEITO 100% ATIVO, ARMAZENADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 50 KG, 68 KG E 900 KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, SOB RESPONSABILI [...]
EMPENHADO 2.784,00
31/03/2025 31030010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
LIQUIDADO 682,00
31/03/2025 31030010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
EMPENHADO 682,00
31/03/2025 31030009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
EMPENHADO 364,00
31/03/2025 31030008
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
EMPENHADO 527,25
31/03/2025 31030007
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRA [...]
EMPENHADO 527,25
31/03/2025 31030007
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRA [...]
EMPENHADO 527,25
31/03/2025 31030006
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BR [...]
EMPENHADO 210,90
31/03/2025 31030005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PPI - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
EMPENHADO 527,25
31/03/2025 31030004
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 45803
EMPENHADO 44,54
31/03/2025 31030004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
EMPENHADO 395,00
31/03/2025 31030003
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
EMPENHADO 1.185,00
31/03/2025 31030003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
EMPENHADO 1.185,00
31/03/2025 31030002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
EMPENHADO 450,30
31/03/2025 31030001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
EMPENHADO 224,50
31/03/2025 28030001
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, DESTINADAS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
LIQUIDADO 3.690,75
31/03/2025 28030001
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
LIQUIDADO 3.690,75
31/03/2025 27030009
ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DA TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE,
PAGO 2.982,41
31/03/2025 27030008
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 2.765,00
31/03/2025 27030008
JOSE WILSON SOARES TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
LIQUIDADO 2.765,00
31/03/2025 27030008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
LIQUIDADO 2.765,00
31/03/2025 27030007
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 7.900,00
31/03/2025 27030007
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
LIQUIDADO 7.900,00
31/03/2025 27030007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
LIQUIDADO 7.900,00
31/03/2025 27030006
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 3.487,85
31/03/2025 27030006
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
LIQUIDADO 3.487,85
31/03/2025 27030006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
LIQUIDADO 3.487,85
31/03/2025 27030005
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 3.163,50
31/03/2025 27030005
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
LIQUIDADO 3.163,50
31/03/2025 27030005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
LIQUIDADO 3.163,50
31/03/2025 27030004
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIP [...]
LIQUIDADO 2.636,25
31/03/2025 27030004
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
LIQUIDADO 2.636,25
31/03/2025 27030004
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
LIQUIDADO 2.636,25
31/03/2025 26030050
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE MARÇO 2025 - FUNDEB - RESCISOES
PAGO 6.941,44
31/03/2025 26030028
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
LIQUIDADO 1.100,00
31/03/2025 21030001
COMERCIAL RIO GAS LTDA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2023/002/19.
LIQUIDADO 384,60
31/03/2025 21030001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
LIQUIDADO 384,60
31/03/2025 20030013
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPI [...]
LIQUIDADO 1.159,20
31/03/2025 17030001
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 45803
PAGO 3.712,00
31/03/2025 08010003
FRANCISCO JOCELIR DE MELO
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
PAGO 872,73
31/03/2025 08010002
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
PAGO 620,00
31/03/2025 08010001
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
PAGO 950,00
31/03/2025 06030045
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
PAGO 435,72
31/03/2025 06030045
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
LIQUIDADO 435,72
31/03/2025 06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
PAGO 8.204,79
31/03/2025 06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
LIQUIDADO 8.204,79
31/03/2025 03030003
DANIEL GOMES FELIPE
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1001
PAGO 9.356,00
31/03/2025 02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGO 36,00
31/03/2025 02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
LIQUIDADO 36,00
31/03/2025 02010322
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
LIQUIDADO 20.139,97
31/03/2025 02010322
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
LIQUIDADO 570,00
31/03/2025 02010312
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LIQUIDADO 6.237,02
31/03/2025 02010307
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDADO 195,00

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