lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 20096 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 24/11/2024 - 12:58:36
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
29/02/2024 26020077
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM - MAC CONTRATOS
PAGO 112.809,74
29/02/2024 26020076
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS).
PAGO 102.002,14
29/02/2024 26020075
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS).
PAGO 141.336,84
29/02/2024 26020074
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM - MAC CONCURSADOS
PAGO 39.307,39
29/02/2024 26020073
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC/ HOSP CEDIDOS (EFETIVOS).
PAGO 3.254,79
29/02/2024 26020072
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM - CAPS EFETIVOS
PAGO 2.998,00
29/02/2024 26020071
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC (CONTRATADOS).
PAGO 122.785,26
29/02/2024 26020070
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM PSF CONCURSADOS
PAGO 31.641,87
29/02/2024 26020069
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC (EFETIVOS).
PAGO 47.927,35
29/02/2024 26020068
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - CASA DA MULHER - PISO DA ENFERMAGEM
PAGO 4.134,73
29/02/2024 26020067
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM - CAPS CONTRATOS
PAGO 5.313,64
29/02/2024 26020066
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CAPS (EFETIVOS).
PAGO 4.775,04
29/02/2024 26020065
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS).
PAGO 44.913,71
29/02/2024 26020064
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - ENFERMAGEM PSF CONTRATOS - PISO DA ENFERMAGEM
PAGO 82.852,40
29/02/2024 26020063
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS).
PAGO 3.860,60
29/02/2024 26020062
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SALA DE ESTABILIZACAO - MAC
PAGO 34.810,15
29/02/2024 26020061
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS).
PAGO 5.555,00
29/02/2024 26020060
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AT. BASICS/PSF (CONTRATADOS).
PAGO 80.943,59
29/02/2024 26020059
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - CAPS - CONTRATADOS
PAGO 34.564,00
29/02/2024 26020058
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SEC. DE SAUDE - VIG. SANITARIA CLETISTAS
PAGO 24.208,74
29/02/2024 26020057
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL CEDIDO (EFETIVO).
PAGO 2.585,94
29/02/2024 26020056
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - HOSPITAL CONTRATADOS
PAGO 53,55
29/02/2024 26020055
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS).
PAGO 3.631,46
29/02/2024 26020054
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - MAC HOSPITAL - CONTRATOS
PAGO 128.217,03
29/02/2024 26020053
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (EFETIVOS).
PAGO 125.891,16
29/02/2024 26020052
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SEC. DE SAUDE - HOSPITAL PLANTOES
PAGO 246.041,10
29/02/2024 26020051
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - INCENTIVO QUALIFAR (CONTRATADOS).
PAGO 500,00
29/02/2024 26020050
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADOS).
PAGO 6.108,75
29/02/2024 26020049
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC/CAPS (EFETIVOS).
PAGO 2.372,16
29/02/2024 26020048
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SEC. DE SAUDE CASA DA MULHER CONTRATOS
PAGO 16.120,00
29/02/2024 26020047
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS).
PAGO 11.879,98
29/02/2024 26020046
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS).
PAGO 115.069,56
29/02/2024 26020045
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC/HOSP FISIOTERAPIA (EFETIVOS).
PAGO 8.426,00
29/02/2024 26020044
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF MEDICOS (CONTRATADOS).
PAGO 37.966,66
29/02/2024 26020043
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS).
PAGO 44.620,00
29/02/2024 26020042
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS).
PAGO 37.277,60
29/02/2024 26020041
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PACS (CONTRATADOS).
PAGO 7.219,20
29/02/2024 26020040
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PACS (EFETIVOS).
PAGO 274.949,88
29/02/2024 26010016
HERCULES NERES DOS SANTOS
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024
PAGO 200,00
29/02/2024 26010015
DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024
PAGO 200,00
29/02/2024 26010012
CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024
PAGO 200,00
29/02/2024 26010011
MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024
PAGO 200,00
29/02/2024 26010010
RENAN COSTA BESERRA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024
PAGO 200,00
29/02/2024 26010005
MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024
PAGO 200,00
29/02/2024 26010004
MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024
PAGO 200,00
29/02/2024 26010003
GEORGE LIMA COELHO
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024
PAGO 200,00
29/02/2024 21020003
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
LIQUIDADO 20.519,37
29/02/2024 19020006
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
LIQUIDADO 3.084,71
29/02/2024 16020011
FRANCISCA EMILIA DO NASCIMENTO SARAIVA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. DIARIA, CONF PORTARIA Nº 09ED/2024
PAGO 35,00
29/02/2024 16020001
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVI [...]
LIQUIDADO 4.880,25
29/02/2024 02010329
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
LIQUIDADO 750,00
29/02/2024 02010328
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
LIQUIDADO 750,00
29/02/2024 02010327
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
LIQUIDADO 750,00
29/02/2024 02010326
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
LIQUIDADO 750,00
29/02/2024 02010325
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
LIQUIDADO 375,00
29/02/2024 02010324
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
LIQUIDADO 750,00
29/02/2024 02010323
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
LIQUIDADO 750,00
29/02/2024 02010322
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
LIQUIDADO 1.875,00
29/02/2024 02010321
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
LIQUIDADO 1.875,00
29/02/2024 02010320
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
LIQUIDADO 3.750,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito