lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010299 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010299
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 60.000,00
Fornecedor: INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0043-08
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SERVIÇO AU
Orgão: 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade orçamentária: 09.09 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Proj. atividade: 2.079 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO SAAE
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: 17 - SANEAMENTO
Sub-função: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Fonte de recurso: 1899000000 - Outros Recursos Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2024 2024 570,00
31/01/2024 2024 18.158,79
29/02/2024 2024 18.041,88
29/02/2024 2024 570,00
Quantidade: 4 Valor total: 37.340,67

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/02/2024 19020033 2024 570,00
19/02/2024 19020037 2024 18.158,79
20/03/2024 20030025 2024 570,00
20/03/2024 20030070 2024 18.041,88
17/04/2024 17040003 2024 19.294,94
17/04/2024 17040005 2024 570,00
Quantidade: 6 Valor total: 57.205,61
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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