lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24040012 - DATA: 24/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24040012
Data: 24/04/2024
Valor: R$ 2.671,91
Fornecedor: COMERCIAL RIO GAS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.482.722/0001-18
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 001/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.055 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/05/2024 1094 2024 2.671,91
Quantidade: 1 Valor total: 2.671,91

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/05/2024 13050045 2024 2.671,91
Quantidade: 1 Valor total: 2.671,91
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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