lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22050002 - DATA: 22/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22050002
Data: 22/05/2024
Valor: R$ 116,17
Fornecedor: COMERCIAL RIO GAS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.482.722/0001-18
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 001/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
Proj. atividade: 2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SEG PUBLICA E DEFESA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/05/2024 1114 2024 116,17
Quantidade: 1 Valor total: 116,17

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/06/2024 12060075 2024 116,17
Quantidade: 1 Valor total: 116,17
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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