lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06050012 - DATA: 06/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06050012
Data: 06/05/2024
Valor: R$ 1.858,72
Fornecedor: COMERCIAL RIO GAS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.482.722/0001-18
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 001/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.04 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.027 - MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MACFAEC
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/05/2024 1104 2024 1.858,72
Quantidade: 1 Valor total: 1.858,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/05/2024 16050040 2024 1.858,72
Quantidade: 1 Valor total: 1.858,72
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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