lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02040007 - DATA: 02/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02040007
Data: 02/04/2024
Valor: R$ 1.395,70
Fornecedor: COMERCIAL RIO GAS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.482.722/0001-18
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 001/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 06.06 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Proj. atividade: 2.051 - MANUTENCAO DO PAIF-CRAS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/05/2024 1101 2024 1.395,70
Quantidade: 1 Valor total: 1.395,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/05/2024 22050017 2024 1.395,70
Quantidade: 1 Valor total: 1.395,70
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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