lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 7514 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/11/2025 - 08:11:06
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 24090025 - DATA: 24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO P
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
30.000,00 13.274,19 13.274,19
EMPENHO: 24090027 - DATA: 24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
100.000,00 36.395,11 36.395,11
EMPENHO: 24090015 - DATA: 24/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DE SANAUTO NORDESTE, CONFORME NF 222559.
18,60 30.572,73 30.572,73
EMPENHO: 24090005 - DATA: 24/09/2025
SANAUTO NORDESTE DE AUTOMOVEIS LTDA
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
DESPESAS DE REVISÃO PREVENTIVA DO AUTOMOVEL, MARCA/MODELO: S10 2,8 TL 4X4 CD 16V TURBO DIESEL/CHEVROLET, DE PLACA: SBP4A84. DENTRO DA CARENCIA DE GARANTIA DO FORNECEDOR, DE INTERES [...]
1.550,80 1.550,80 1.550,80
EMPENHO: 24090004 - DATA: 24/09/2025
SANAUTO NORDESTE DE AUTOMOVEIS LTDA
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
DESPESAS DE REVISÃO PREVENTIVA DO AUTOMOVEL, MARCA/MODELO: S10 2,8 TL 4X4 CD 16V TURBO DIESEL/CHEVROLET, DE PLACA: SBP4A84. DENTRO DA CARENCIA DE GARANTIA DO FORNECEDOR, DE INTERES [...]
2.149,20 2.149,20 2.149,20
EMPENHO: 23090008 - DATA: 23/09/2025
BANCO BRADESCO S.A
SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20250047988438-00001
1.002,10 1.002,10 1.002,10
EMPENHO: 23090006 - DATA: 23/09/2025
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO UTBANO VISANDO DESMEMBRAMENTO DE UMA AREA DE 925,06 M DE AREA INSTITUCIONAL (MAT. 4952) DO LOTEAMENTO FONTENELE ABREU SOBRINHO NO MUNICIPIO DE [...]
103,03 103,03 103,03
EMPENHO: 23090005 - DATA: 23/09/2025
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE
ART DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
103,03 103,03 103,03
EMPENHO: 23090007 - DATA: 23/09/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
808,00 808,00 808,00
EMPENHO: 23090004 - DATA: 23/09/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
RECOLHIMENTO DO PASEP DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,
7.000,00 1.601,09 1.601,09
EMPENHO: 23090001 - DATA: 23/09/2025
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
3.163,50 3.163,50 3.163,50
EMPENHO: 23090012 - DATA: 23/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI DA NF 14815,
2.929,29 0,00 0,00
EMPENHO: 23090010 - DATA: 23/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
FME - SECRETARIA DE EDUCACAO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA FRANCIE DE CARVALHO MENDES DAS NFS 2616 2617 2618,
252,85 0,00 0,00
EMPENHO: 23090003 - DATA: 23/09/2025
RF COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DAS FATURAS DOS USUÁRIOS, CONFORME A NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DO M [...]
19.061,00 19.061,00 19.061,00
EMPENHO: 23090002 - DATA: 23/09/2025
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
210,90 210,90 0,00
EMPENHO: 22090010 - DATA: 22/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
SECRETARIA DE SAUDE
IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA,CONFORME NF 23602.
149,19 0,00 0,00
EMPENHO: 22090009 - DATA: 22/09/2025
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, NO EXERCICIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
36.838,09 36.838,09 36.838,09
EMPENHO: 22090013 - DATA: 22/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
6.827,48 0,00 0,00
EMPENHO: 22090006 - DATA: 22/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA,CONFORME NF 23507.
4,36 70,00 70,00
EMPENHO: 22090004 - DATA: 22/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA,CONFORME NF 23506..
353,87 71.011,28 71.011,28
EMPENHO: 22090008 - DATA: 22/09/2025
MOISES CLAUDIANO FELIPE DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE [...]
70,00 70,00 70,00
EMPENHO: 22090007 - DATA: 22/09/2025
FRANCISCO ELIELDER ALVES PAULINO
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE [...]
70,00 70,00 70,00
EMPENHO: 22090006 - DATA: 22/09/2025
MARIA LAESSE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE [...]
70,00 70,00 70,00
EMPENHO: 22090012 - DATA: 22/09/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
FUNDEB
RENTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, DO PAGAMENTO DA EMPRESA TALISMA CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA DA NF 581,
1.277,21 0,00 0,00
EMPENHO: 22090011 - DATA: 22/09/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
FUNDEB
RENTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, CONFORME PAGAMENTO DA EMPRESA DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA DA NF 3996
1.220,66 0,00 0,00
EMPENHO: 22090002 - DATA: 22/09/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
FUNDEB
INSS RETIDO NO PAGAMENTO DA DATERRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME NF 3995.
4.261,79 853,20 853,20
EMPENHO: 22090004 - DATA: 22/09/2025
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA - CE
71.011,28 71.011,28 71.011,28
EMPENHO: 22090003 - DATA: 22/09/2025
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
2.599,10 2.599,10 2.599,10
EMPENHO: 22090002 - DATA: 22/09/2025
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
853,20 853,20 853,20
EMPENHO: 22090001 - DATA: 22/09/2025
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
165,90 165,90 165,90

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