lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado R$ 204.336.147,98
Total liquidado R$ 145.946.735,05
Total pago R$ 132.857.938,89
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontrados 5587 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/09/2026 - 15:59:32
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 16070011 - DATA: 16/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA DA NF 48895
6,22 35.083,66 0,00
EMPENHO: 16070065 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADOS, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
15.708,51 0,00 0,00
EMPENHO: 16070009 - DATA: 16/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA DA NF 48212
9,72 92.595,09 92.595,09
EMPENHO: 16070066 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADOS, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
6.501,40 0,00 0,00
EMPENHO: 16070008 - DATA: 16/07/2026
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO AA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
9.325,46 9.325,46 9.325,46
EMPENHO: 16070001 - DATA: 16/07/2026
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS D [...]
457,08 0,00 0,00
EMPENHO: 16070007 - DATA: 16/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
FUNDEB
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA DA NF 48888
857,26 0,00 0,00
EMPENHO: 16070075 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
FUNDEB
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADOS 70% FUND., CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
135.641,72 0,00 0,00
EMPENHO: 16070077 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
FUNDEB
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADOS, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
44.714,12 0,00 0,00
EMPENHO: 16070079 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
FUNDEB
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADOS, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
31.982,61 0,00 0,00
EMPENHO: 16070082 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
FUNDEB
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADOS, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
221,18 0,00 0,00
EMPENHO: 16070084 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
FUNDEB
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADOS, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
2.298,86 0,00 0,00
EMPENHO: 16070092 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
FUNDEB
REF. AO INSS DO MES DE JUNHO DE 2026 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
254.196,74 0,00 0,00
EMPENHO: 16070004 - DATA: 16/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA DA NF 48890
17,74 0,00 0,00
EMPENHO: 16070086 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADOS SEC. DE EDUCAÇÃO , CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
2.096,99 0,00 0,00
EMPENHO: 16070070 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADOS, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
4.607,05 0,00 0,00
EMPENHO: 16070042 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PÚBLICO
RENTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
1.125,75 0,00 0,00
EMPENHO: 16070044 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADOS, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
2.041,93 0,00 0,00
EMPENHO: 16070004 - DATA: 16/07/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
2.723,29 2.723,29 0,00
EMPENHO: 16070088 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADOS, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
3.369,82 0,00 0,00
EMPENHO: 16070068 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS SEGURADOS, CREDITADO CONFORME O AVISO NESTA DATA
16.443,19 0,00 0,00
EMPENHO: 16070003 - DATA: 16/07/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GCM SEDE E MINEIROLANDIA E DEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUB [...]
566,96 566,96 0,00
EMPENHO: 16070002 - DATA: 16/07/2026
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TR [...]
222,00 0,00 0,00
EMPENHO: 15070004 - DATA: 15/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
GABINETE DO PREFEITA
REPASSE DO ISS RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA MARIA DO CARMO SILVA SOUSA DA NF 2020190121
70,95 0,00 0,00
EMPENHO: 15070002 - DATA: 15/07/2026
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, RECURSOS HIDRICOS E DO ABATED [...]
20.242,38 20.242,38 0,00
EMPENHO: 15070003 - DATA: 15/07/2026
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESA DE IPVA DO VEICULO: ONIBUS BENZ DE PLACA: PNO6984 DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE QUIXADA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
2.530,31 2.530,31 2.530,31
EMPENHO: 15070004 - DATA: 15/07/2026
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA DE LICENSIAMENTO DO VEICULO: ONIBUS BENZ DE PLACA: PNO6984 DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE QUIXADA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUN [...]
376,63 376,63 0,00
EMPENHO: 15070006 - DATA: 15/07/2026
MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 20 A 24 DE JULHIO DE 2026, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SUPERVISÃ [...]
350,00 350,00 0,00
EMPENHO: 15070007 - DATA: 15/07/2026
HERCULES SOARES DE SOUZA
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 20 A 24 DE JULHIO DE 2026, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SUPERVISÃ [...]
250,00 250,00 0,00
EMPENHO: 15070001 - DATA: 15/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO, GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - GPD, AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME LEI MUNI [...]
66.269,98 66.269,98 66.269,98

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