Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
24/04/2024 |
EMPENHO: 02010038
00.000.000/0758-76
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
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12,00 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 02010031
00.000.000/0758-76
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
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12,00 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 01030017
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
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41,29 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 01030018
04.715.088/0001-89
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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36,05 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 01030018
04.715.088/0001-89
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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52,86 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 15040001
35.649.638/0001-32
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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6.076,00 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 15040001
35.649.638/0001-32
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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14.957,00 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 15040001
35.649.638/0001-32
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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960,00 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 15040001
35.649.638/0001-32
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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5.464,00 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 15040001
35.649.638/0001-32
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
2.855,00 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 15040001
35.649.638/0001-32
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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9.300,00 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 15040001
35.649.638/0001-32
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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14.604,00 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 02010090
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BR [...]
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2.478,14 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 01030022
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COM [...]
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55.864,01 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 02010091
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA [...]
|
1.376,02 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 02010087
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
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11.400,76 |
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24/04/2024 |
EMPENHO: 23040003
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
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13.195,27 |
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23/04/2024 |
EMPENHO: 22040005
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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99,64 |
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22/04/2024 |
EMPENHO: 26020011
03.482.722/0001-18
COMERCIAL RIO GAS LTDA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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232,34 |
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22/04/2024 |
EMPENHO: 26020010
03.482.722/0001-18
COMERCIAL RIO GAS LTDA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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464,68 |
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22/04/2024 |
EMPENHO: 06030003
03.482.722/0001-18
COMERCIAL RIO GAS LTDA
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, D [...]
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116,17 |
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22/04/2024 |
EMPENHO: 02010335
05.465.986/0003-50
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE
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28.838,67 |
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19/04/2024 |
EMPENHO: 17040008
34.710.720/0001-62
ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB).
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20.828,64 |
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19/04/2024 |
EMPENHO: 17040009
00.880.796/0001-14
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB).
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36.202,16 |
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19/04/2024 |
EMPENHO: 02010028
00.000.000/0758-76
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
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12,00 |
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18/04/2024 |
EMPENHO: 02010296
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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8.504,20 |
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18/04/2024 |
EMPENHO: 02010291
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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2.417,05 |
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18/04/2024 |
EMPENHO: 02010294
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
1.649,77 |
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18/04/2024 |
EMPENHO: 02010298
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
792,00 |
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18/04/2024 |
EMPENHO: 02010293
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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3.320,11 |
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