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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 7647 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/11/2024 - 09:18:36
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
17/09/2024 EMPENHO: 28030002
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS

RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
4.722,07
17/09/2024 EMPENHO: 30080005
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS

RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 28030002.
6.599,29
17/09/2024 EMPENHO: 30050002
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 28030006.
26.910,48
17/09/2024 EMPENHO: 30050001
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
02 - SECRETARIA DE FINANCAS

RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024., EMPENHO COMPL 02010295.
10.253,24
17/09/2024 EMPENHO: 28030013
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
01 - GABINETE DO PREFEITO

RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010290
8.023,57
17/09/2024 EMPENHO: 30080004
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
01 - GABINETE DO PREFEITO

RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 28030013.
2.092,16
17/09/2024 EMPENHO: 17090002
07.728.421/0001-82
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1.972,92
17/09/2024 EMPENHO: 17090003
07.728.421/0001-82
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
4.151,35
17/09/2024 EMPENHO: 17090001
07.728.421/0001-82
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
7.245,55
17/09/2024 EMPENHO: 17090004
07.733.256/0001-57
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
05 - SECRETARIA DE SAUDE

RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
3.013,90
17/09/2024 EMPENHO: 14060008
639.XXX.XXX-68
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, DURANTE O(S) DIA(S) 17 E 18 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE GESTOR [...]
200,00
17/09/2024 EMPENHO: 04090007
006.XXX.XXX-64
ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 05 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA O FORTALEC [...]
25,00
17/09/2024 EMPENHO: 20080008
463.XXX.XXX-97
FRANCISCO GASPAR ALVES PEREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 21 E 28 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E [...]
50,00
17/09/2024 EMPENHO: 20080007
057.XXX.XXX-50
ANTONIO ALISSON MOREIRA DA SILVA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 21 E 28 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E [...]
50,00
17/09/2024 EMPENHO: 12070007
639.XXX.XXX-68
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 15 DE JULHO DE 2024, PARA 7ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO [...]
50,00
17/09/2024 EMPENHO: 10090006
39.986.482/0001-36
MEDICI HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
100.009,09
17/09/2024 EMPENHO: 12090009
39.986.482/0001-36
MEDICI HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
150.006,05
17/09/2024 EMPENHO: 11090013
39.986.482/0001-36
MEDICI HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
22.496,00
17/09/2024 EMPENHO: 10090005
39.986.482/0001-36
MEDICI HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
50.147,40
17/09/2024 EMPENHO: 29080006
03.482.722/0001-18
COMERCIAL RIO GAS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
2.788,08
17/09/2024 EMPENHO: 10090003
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
1.784,40
17/09/2024 EMPENHO: 10090004
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA B [...]
3.150,90
17/09/2024 EMPENHO: 02090020
00.000.000/0758-76
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE

TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056.
72,00
16/09/2024 EMPENHO: 15080002
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
1.784,40
16/09/2024 EMPENHO: 19080001
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
543,38
16/09/2024 EMPENHO: 29080004
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA DE 20LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
2.460,00
16/09/2024 EMPENHO: 02090008
74.081.712/0001-19
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
2.171,40
16/09/2024 EMPENHO: 07080019
46.385.061/0001-15
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
2.904,06
16/09/2024 EMPENHO: 06080025
03.482.722/0001-18
COMERCIAL RIO GAS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
1.629,70
16/09/2024 EMPENHO: 06080015
13.576.534/0001-02
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
3.872,90

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