lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado R$ 204.336.147,98
Total liquidado R$ 145.946.735,05
Total pago R$ 132.857.938,89
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontrados 5587 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/09/2026 - 15:59:32
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 09010064 - DATA: 09/01/2026
WORK TECH SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES CONF NF 382
13.500,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09010066 - DATA: 09/01/2026
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF NF 926
12.600,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09010068 - DATA: 09/01/2026
WORK TECH SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF NF 384
21.050,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09010097 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA OBJETIVA PUBLIC DA NF 239528
25,74 0,00 0,00
EMPENHO: 09010099 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S DA NF 7686
264,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09010101 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA DA NF 11302
682,49 0,00 0,00
EMPENHO: 09010113 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
SECRETARIA DE SAÚDE
IRRF RETIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PAGAMENTO DA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CONFORME NF 932.
648,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09010121 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
SECRETARIA DE SAÚDE
IRRF RETIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PAGAMENTO DA WORK TECH SERVICOS LTDA, CONFORME NF 380.
648,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09010040 - DATA: 09/01/2026
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS.
2.499,91 0,00 0,00
EMPENHO: 09010041 - DATA: 09/01/2026
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF NF 143
3.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09010042 - DATA: 09/01/2026
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS.
3.499,36 0,00 0,00
EMPENHO: 09010043 - DATA: 09/01/2026
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
5.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09010096 - DATA: 09/01/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 239528
1.255,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09010098 - DATA: 09/01/2026
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF NF 7686
5.500,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09010100 - DATA: 09/01/2026
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE CONF. EMP. COMPL. 01100058 NA NF 11302
14.218,73 0,00 0,00
EMPENHO: 09010102 - DATA: 09/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
579,68 0,00 0,00
EMPENHO: 09010112 - DATA: 09/01/2026
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,CONFORME NF 932.
13.500,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09010120 - DATA: 09/01/2026
WORK TECH SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,CONFORME NF 380.
13.500,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09010123 - DATA: 09/01/2026
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/2025.
1.200,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09010125 - DATA: 09/01/2026
VENILSON ALVES PEREIRA
SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/2025.
1.215,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09010126 - DATA: 09/01/2026
RUI MONTEIRO BARBOSA
SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/2025.
1.080,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09010128 - DATA: 09/01/2026
MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS
SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/2025.
1.826,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09010130 - DATA: 09/01/2026
A J C FONTENELE ASSESSORIA LTDA
SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA,CONFORME NF 58.
15.100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09010131 - DATA: 09/01/2026
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NF 2312.
5.300,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09010132 - DATA: 09/01/2026
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONFORME NF 945.
4.750,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09010142 - DATA: 09/01/2026
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
3.740,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09010105 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ISS RETIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PAGAMENTO DA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CONFORME NF 927.
900,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09010106 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
IRRF RETIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PAGAMENTO DA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CONFORME NF 927.
2.880,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09010107 - DATA: 09/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS RETIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PAGAMENTO DA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CONFORME NF 927.
1.980,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09010109 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
IRRF RETIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PAGAMENTO DA INOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CONFORME NF 923.
278,40 0,00 0,00

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