Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 28/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 17070008
                                             
                                            EVOLUX 360 LTDA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE  Nota Fiscal: 116                                             
                                            SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
                                         | 
                                         6.284,95 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 25070005
                                             
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        02 - SECRETARIA DE FINANCAS                                             
                                            REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD.
                                         | 
                                         97,27 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 25070006
                                             
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        02 - SECRETARIA DE FINANCAS                                             
                                            REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD.
                                         | 
                                         2.717,01 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 23070007
                                             
                                            ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
                                         | 
                                        09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  Nota Fiscal: 1146                                             
                                            AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
                                         | 
                                         395,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 23070002
                                             
                                            POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE  Nota Fiscal: 2542                                             
                                            PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDR [...]
                                         | 
                                         270,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 18070004
                                             
                                            ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  Nota Fiscal: 1143                                             
                                            AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
                                         | 
                                         304,55 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 17070013
                                             
                                            DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 14486                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
                                         | 
                                         10.103,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 15070010
                                             
                                            DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 14479                                             
                                            AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
                                         | 
                                         14.531,07 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 15070008
                                             
                                            DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 14484                                             
                                            AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
                                         | 
                                         14.207,62 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 15070004
                                             
                                            EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 9043                                             
                                            AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PE [...]
                                         | 
                                         2.053,73 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 15070007
                                             
                                            ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 814                                             
                                            AQUISIÇÕES DE VASILHAME E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
                                         | 
                                         460,90 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 15070009
                                             
                                            ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 813                                             
                                            AQUISIÇÕES DE VASILHAME E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
                                         | 
                                         527,25 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 15070006
                                             
                                            ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 815                                             
                                            AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRA [...]
                                         | 
                                         527,25 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 15070003
                                             
                                            EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL  Nota Fiscal: 9042                                             
                                            AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
                                         | 
                                         1.848,61 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 08070009
                                             
                                            ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  Nota Fiscal: 1138                                             
                                            AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
                                         | 
                                         304,55 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070057
                                             
                                            CSA ENGENHARIA LTDA
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE  Nota Fiscal: 271                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 2ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
                                         | 
                                         32.412,02 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070056
                                             
                                            MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
                                         | 
                                        02 - SECRETARIA DE FINANCAS                                             
                                            PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
                                         | 
                                         15.441,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 24070026
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO                                             
                                            DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
                                         | 
                                         2.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        | 24/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 24070006
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE EDUCACAO                                             
                                            DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCI [...]
                                         | 
                                         20.493,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
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                                        EMPENHO: 24070008
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE EDUCACAO                                             
                                            DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - CRECHE) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO  [...]
                                         | 
                                         39.750,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        EMPENHO: 24070010
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE EDUCACAO                                             
                                            DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERC [...]
                                         | 
                                         345.394,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        EMPENHO: 24070013
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE EDUCACAO                                             
                                            DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - EJA) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
                                         | 
                                         722,76 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        EMPENHO: 24070015
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE EDUCACAO                                             
                                            DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% - INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXER [...]
                                         | 
                                         23.616,24 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
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                                        EMPENHO: 24070018
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE EDUCACAO                                             
                                            DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO 70% - CRECHE) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍ [...]
                                         | 
                                         36.150,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        EMPENHO: 24070021
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE EDUCACAO                                             
                                            DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O E [...]
                                         | 
                                         176.258,55 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        | 24/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 24070034
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL                                             
                                            DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PRIMEIRA INFANCIA) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
                                         | 
                                         21.356,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 24070035
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL                                             
                                            DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINA [...]
                                         | 
                                         12.178,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 24070036
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL                                             
                                            DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF/CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO  [...]
                                         | 
                                         37.610,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 24070037
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL                                             
                                            DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO IGD/PBF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE [...]
                                         | 
                                         24.706,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 24070070
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL                                             
                                            DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF/CRAS) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO  [...]
                                         | 
                                         759,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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